Planung und Bau von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-798.412,73 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-798.412,73 €
86,22%
-82.132,94 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-82.132,94 €
8,87%
23.986,88 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
23.986,88 €
2,59%
-21.229,49 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.229,49 €
2,29%
215 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
215 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -798.412,73 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -82.132,94 €
  • 04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
    23.986,88 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -21.229,49 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    215 €
  • Summe
    -877.573,28 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
24.201,88 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-901.775,16 €
20: Verwaltungsergebnis
-877.573,28 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-877.573,28 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-313.447,31 €
30: Jahresergebnis
-1.191.020,59 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.956.615,31 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.147.635,90 €