Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21

Haushaltsdiagramm

-90.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-90.000 €
41,48%
-89.972,62 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-89.972,62 €
41,47%
-30.538,13 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-30.538,13 €
14,07%
-6.069,47 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-6.069,47 €
2,80%
400 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
400 €
0,18%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -90.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -89.972,62 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -30.538,13 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -6.069,47 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    400 €
  • Summe
    -216.180,22 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
400 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-216.580,22 €
20: Verwaltungsergebnis
-216.180,22 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-216.180,22 €
29: Außerordentliches Ergebnis
3.673,88 €
30: Jahresergebnis
-212.506,34 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-28.230,19 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-240.736,53 €