Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung

Haushaltsdiagramm

-881.656,36 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-881.656,36 €
54,71%
476.812,36 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
476.812,36 €
29,59%
-171.880,60 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-171.880,60 €
10,67%
-78.852,15 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-78.852,15 €
4,89%
-2.390,47 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.390,47 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -881.656,36 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    476.812,36 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -171.880,60 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -78.852,15 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.390,47 €
  • Summe
    -657.967,22 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
476.812,36 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.134.779,58 €
20: Verwaltungsergebnis
-657.967,22 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-657.967,22 €
29: Außerordentliches Ergebnis
39,79 €
30: Jahresergebnis
-657.927,43 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-516.550,45 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.174.477,88 €