Stärkung innerstädtische Geschäftsquartiere

Haushaltsdiagramm

-35.952,95 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-35.952,95 €
74,84%
-9.571,33 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.571,33 €
19,92%
-2.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.400 €
5,00%
117,86 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
117,86 €
0,25%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -35.952,95 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.571,33 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.400 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    117,86 €
  • Summe
    -47.806,42 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
117,86 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-47.924,28 €
20: Verwaltungsergebnis
-47.806,42 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-47.806,42 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-47.806,42 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-13.575 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-61.381,42 €