Planung und Bau von Landesstraßen

Haushaltsdiagramm

-252.494,93 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-252.494,93 €
89,87%
-22.260,06 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-22.260,06 €
7,92%
4.329,60 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4.329,60 €
1,54%
-1.855,69 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.855,69 €
0,66%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -252.494,93 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -22.260,06 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    4.329,60 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.855,69 €
  • Summe
    -272.281,08 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
4.329,60 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-276.610,68 €
20: Verwaltungsergebnis
-272.281,08 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-272.281,08 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-272.281,08 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
564,90 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-307.852,74 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-307.287,84 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-579.568,92 €