Verkehrskoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Haushaltsdiagramm

-1.344.408,48 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.344.408,48 €
63,37%
705.023,49 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
705.023,49 €
33,23%
-67.592,67 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-67.592,67 €
3,19%
-4.491,12 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.491,12 €
0,21%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.344.408,48 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    705.023,49 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -67.592,67 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4.491,12 €
  • Summe
    -711.468,78 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
705.023,49 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.416.492,27 €
20: Verwaltungsergebnis
-711.468,78 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-711.468,78 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-711.468,78 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
228,80 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-140.221,24 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-139.992,44 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-851.461,22 €