sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege

Haushaltsdiagramm

-37.638,96 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-37.638,96 €
68,71%
-12.103,92 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.103,92 €
22,10%
-2.542,30 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.542,30 €
4,64%
1.406,75 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.406,75 €
2,57%
950 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
950 €
1,73%
-137 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-137 €
0,25%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -37.638,96 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -12.103,92 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.542,30 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    1.406,75 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    950 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -137 €
  • Summe
    -50.065,43 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.356,75 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-52.422,18 €
20: Verwaltungsergebnis
-50.065,43 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-50.065,43 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-50.065,43 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
8,75 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-10.771,51 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-10.762,76 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-60.828,19 €