Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen

Haushaltsdiagramm

-53.111,08 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-53.111,08 €
54,44%
-27.250,54 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-27.250,54 €
27,93%
13.626,54 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
13.626,54 €
13,97%
-3.568,71 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.568,71 €
3,66%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -53.111,08 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -27.250,54 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    13.626,54 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.568,71 €
  • Summe
    -70.303,79 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
13.626,54 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-83.930,33 €
20: Verwaltungsergebnis
-70.303,79 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-70.303,79 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-70.303,79 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
16,13 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-17.721,51 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-17.705,38 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-88.009,17 €