Betrieb u. Unterh. v. Grün-, Park- u. Freizeitanl.

Haushaltsdiagramm

-3.124.950 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3.124.950 €
61,76%
-1.717.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.717.800 €
33,95%
-202.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-202.100 €
3,99%
13.100 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
13.100 €
0,26%
900 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
900 €
0,02%
800 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
800 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -3.124.950 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.717.800 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -202.100 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    13.100 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    900 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    800 €
  • Summe
    -5.030.050 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
14.800 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-5.044.850 €
20: Verwaltungsergebnis
-5.030.050 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-5.030.050 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-5.030.050 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
558.891 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-2.562.508 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.003.617 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7.033.667 €