Planung und Bau von Kreisstraßen

Haushaltsdiagramm

-380.240 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-380.240 €
90,91%
-29.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-29.800 €
7,13%
-8.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.200 €
1,96%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -380.240 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -29.800 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.200 €
  • Summe
    -418.240 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-418.240 €
20: Verwaltungsergebnis
-418.240 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-418.240 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-418.240 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
2 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-336.379 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-336.377 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-754.617 €