Betrieb und Unterhaltung Kreisstraßen

Haushaltsdiagramm

-71.530 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-71.530 €
52,62%
-40.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40.800 €
30,02%
19.400 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
19.400 €
14,27%
-4.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.200 €
3,09%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -71.530 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -40.800 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    19.400 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -4.200 €
  • Summe
    -97.130 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
19.400 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-71.530 €
12: Versorgungsaufwendungen
-4.200 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-40.800 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-116.530 €
20: Verwaltungsergebnis
-97.130 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-97.130 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-97.130 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-187.438 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-284.568 €