Planung und Bau von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-1.008.110 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.008.110 €
91,31%
-79.700 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-79.700 €
7,22%
-16.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.300 €
1,48%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.008.110 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -79.700 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -16.300 €
  • Summe
    -1.104.110 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-1.008.110 €
12: Versorgungsaufwendungen
-79.700 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-16.300 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.104.110 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.104.110 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.104.110 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-1.104.110 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.746.072 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.850.182 €