Verkehrskoordination und Lokale Nahverkehrsorganisation

Haushaltsdiagramm

-5.850.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.850.000 €
86,52%
-407.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-407.200 €
6,02%
200.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
200.000 €
2,96%
-150.310 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-150.310 €
2,22%
-140.000 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-140.000 €
2,07%
-14.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.000 €
0,21%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5.850.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -407.200 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    200.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -150.310 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -140.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -14.000 €
  • Summe
    -6.361.510 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
200.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-6.561.510 €
20: Verwaltungsergebnis
-6.361.510 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-6.361.510 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-6.361.510 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
132 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-105.336 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-105.204 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-6.466.714 €