Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Haushaltsdiagramm

-710.160 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-710.160 €
85,30%
-64.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-64.500 €
7,75%
-57.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-57.900 €
6,95%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -710.160 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -64.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -57.900 €
  • Summe
    -832.560 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
200.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
400.000 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
55.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
655.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-832.560 €
20: Verwaltungsergebnis
-177.560 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-177.560 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-177.560 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-369.812 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-547.372 €