Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Haushaltsdiagramm

-630.534,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-630.534,09 €
84,09%
-73.219,48 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-73.219,48 €
9,76%
-45.628,98 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-45.628,98 €
6,09%
-440 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-440 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -630.534,09 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -73.219,48 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -45.628,98 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -440 €
  • Summe
    -749.822,55 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
194.451 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
656,95 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
280.986,52 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
55.702 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
531.796,47 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-749.822,55 €
20: Verwaltungsergebnis
-218.026,08 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-218.026,08 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-218.026,08 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-309.032,31 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-527.058,39 €