Haushaltsdiagramm

-1.532.620 €
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
-1.532.620 €
44,00%
-1.146.410 €
Planung und Bau von Gemeindestraßen
Planung und Bau von Gemeindestraßen
-1.146.410 €
32,91%
-608.620 €
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
-608.620 €
17,47%
-195.610 €
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
-195.610 €
5,62%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
196.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-1.359.150 €
12: Versorgungsaufwendungen
-107.100 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.017.010 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.483.260 €
20: Verwaltungsergebnis
-3.287.260 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3.287.260 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-3.287.260 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-9.295.434 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-12.582.694 €