Haushaltsdiagramm

-2.078.084,22 €
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
-2.078.084,22 €
59,05%
-901.775,16 €
Planung und Bau von Gemeindestraßen
Planung und Bau von Gemeindestraßen
-901.775,16 €
25,62%
-353.364,18 €
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
-353.364,18 €
10,04%
-186.044,81 €
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
-186.044,81 €
5,29%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
243.934,29 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-1.090.276,21 €
12: Versorgungsaufwendungen
-102.108,22 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.326.053,94 €
14: Abschreibungen
-830 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.519.268,37 €
20: Verwaltungsergebnis
-3.275.334,08 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3.275.334,08 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-313.447,31 €
30: Jahresergebnis
-3.588.781,39 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-6.252.139,75 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.840.921,14 €