Planung und Bau von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-798.412,73 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-798.412,73 €
88,54%
-82.132,94 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-82.132,94 €
9,11%
-21.229,49 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-21.229,49 €
2,35%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -798.412,73 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -82.132,94 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -21.229,49 €
  • Summe
    -901.775,16 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
215 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
23.986,88 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
24.201,88 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-901.775,16 €
20: Verwaltungsergebnis
-877.573,28 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-877.573,28 €
29: Außerordentliches Ergebnis
-313.447,31 €
30: Jahresergebnis
-1.191.020,59 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.956.615,31 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-3.147.635,90 €