Planung und Bau von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-723.348,93 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-723.348,93 €
87,46%
-62.658,80 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-62.658,80 €
7,58%
-34.116,63 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-34.116,63 €
4,13%
-6.923,95 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-6.923,95 €
0,84%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -723.348,93 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -62.658,80 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -34.116,63 €
  • 14 Abschreibungen
    -6.923,95 €
  • Summe
    -827.048,31 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.260 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.260 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-827.048,31 €
20: Verwaltungsergebnis
-825.788,31 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-825.788,31 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-825.788,31 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.267.532,40 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-2.093.320,71 €