Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-1.920.701,95 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.920.701,95 €
85,91%
142.001,43 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
142.001,43 €
6,35%
-141.927,64 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-141.927,64 €
6,35%
20.849,30 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
20.849,30 €
0,93%
-9.396,43 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.396,43 €
0,42%
848,16 €
21 Finanzerträge
21 Finanzerträge
848,16 €
0,04%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.920.701,95 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    142.001,43 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -141.927,64 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    20.849,30 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.396,43 €
  • 21 Finanzerträge
    848,16 €
  • Summe
    -1.908.327,13 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
162.850,73 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.072.026,02 €
20: Verwaltungsergebnis
-1.909.175,29 €
23: Finanzergebnis
848,16 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
163.698,89 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-2.072.026,02 €
26: Ordentliches Ergebnis
-1.908.327,13 €
29: Außerordentliches Ergebnis
300 €
30: Jahresergebnis
-1.908.027,13 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.500.075,90 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7.408.103,03 €