Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-922.955,78 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-922.955,78 €
71,45%
188.311,25 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
188.311,25 €
14,58%
-143.086,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-143.086,09 €
11,08%
23.790,63 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
23.790,63 €
1,84%
-9.938,62 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.938,62 €
0,77%
3.651,15 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.651,15 €
0,28%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -922.955,78 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    188.311,25 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -143.086,09 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    23.790,63 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.938,62 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    3.651,15 €
  • Summe
    -860.227,46 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
215.753,03 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.075.980,49 €
20: Verwaltungsergebnis
-860.227,46 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
215.753,03 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.075.980,49 €
26: Ordentliches Ergebnis
-860.227,46 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-860.227,46 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.477.168,35 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-6.337.395,81 €