Bereitstellung der Sportstätten

Haushaltsdiagramm

-172.036,17 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-172.036,17 €
76,85%
-29.825,57 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-29.825,57 €
13,32%
9.816,50 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
9.816,50 €
4,39%
-9.673,01 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.673,01 €
4,32%
-2.500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
-2.500 €
1,12%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -172.036,17 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -29.825,57 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    9.816,50 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -9.673,01 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    -2.500 €
  • Summe
    -204.218,25 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
7.316,50 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-211.534,75 €
20: Verwaltungsergebnis
-204.218,25 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-204.218,25 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-204.218,25 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.100.035,57 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.304.253,82 €