Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleitplanung

Haushaltsdiagramm

-154.808,54 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-154.808,54 €
72,69%
-31.846,90 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-31.846,90 €
14,95%
-10.343,05 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10.343,05 €
4,86%
-10.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-10.000 €
4,70%
-5.648,76 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-5.648,76 €
2,65%
330 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
330 €
0,15%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -154.808,54 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -31.846,90 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -10.343,05 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -10.000 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -5.648,76 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    330 €
  • Summe
    -212.317,25 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
330 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-212.647,25 €
20: Verwaltungsergebnis
-212.317,25 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-212.317,25 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-212.317,25 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-75.795,77 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-288.113,02 €