sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege

Haushaltsdiagramm

-40.596,81 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-40.596,81 €
74,31%
-8.872,11 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.872,11 €
16,24%
2.520 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.520 €
4,61%
-2.378,75 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.378,75 €
4,35%
-200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200 €
0,37%
67,50 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
67,50 €
0,12%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -40.596,81 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.872,11 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    2.520 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.378,75 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -200 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    67,50 €
  • Summe
    -49.460,17 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.587,50 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-52.047,67 €
20: Verwaltungsergebnis
-49.460,17 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
2.587,50 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-52.047,67 €
26: Ordentliches Ergebnis
-49.460,17 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-49.460,17 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-9.928,68 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-59.388,85 €