Haushaltsdiagramm

-2.072.026,02 €
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
-2.072.026,02 €
54,92%
-827.048,31 €
Planung und Bau von Gemeindestraßen
Planung und Bau von Gemeindestraßen
-827.048,31 €
21,92%
-794.409,10 €
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
-794.409,10 €
21,05%
-79.574,15 €
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
-79.574,15 €
2,11%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
143.261,43 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
286.006,35 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
20.849,30 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
450.117,08 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-3.773.057,58 €
20: Verwaltungsergebnis
-3.322.940,50 €
23: Finanzergebnis
848,16 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3.322.092,34 €
29: Außerordentliches Ergebnis
300 €
30: Jahresergebnis
-3.321.792,34 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-7.051.332,32 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-10.373.124,66 €