Haushaltsdiagramm

-1.075.980,49 €
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
-1.075.980,49 €
41,11%
-794.491,69 €
Planung und Bau von Gemeindestraßen
Planung und Bau von Gemeindestraßen
-794.491,69 €
30,36%
-677.477,60 €
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
-677.477,60 €
25,89%
-69.235,66 €
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
-69.235,66 €
2,65%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
188.311,25 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.651,15 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
95.717,41 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.933,37 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
23.790,63 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
317.403,81 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.617.185,44 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.299.781,63 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.299.781,63 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.299.781,63 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-7.073.123,74 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.372.905,37 €