Planung und Bau Verkehrstechnik Bundesstraßen

Haushaltsdiagramm

-12.498,68 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-12.498,68 €
93,70%
-840,11 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-840,11 €
6,30%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -12.498,68 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -840,11 €
  • Summe
    -13.338,79 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-13.338,79 €
20: Verwaltungsergebnis
-13.338,79 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-13.338,79 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-13.338,79 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-4.422,73 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-17.761,52 €