Kooperation mit Jugendverbänden und -Gruppen

Haushaltsdiagramm

-53.111,08 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-53.111,08 €
54,44%
-27.250,54 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-27.250,54 €
27,93%
13.626,54 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
13.626,54 €
13,97%
-3.568,71 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.568,71 €
3,66%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -53.111,08 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -27.250,54 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    13.626,54 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.568,71 €
  • Summe
    -70.303,79 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
13.626,54 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
13.626,54 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-83.930,33 €
20: Verwaltungsergebnis
-70.303,79 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-70.303,79 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-70.303,79 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-17.705,38 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-88.009,17 €