Betreuung Stadtverordnetenvers. u. Ausschüsse

Haushaltsdiagramm

-286.695,70 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-286.695,70 €
45,92%
-160.878,34 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-160.878,34 €
25,77%
-115.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-115.500 €
18,50%
-61.243,64 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-61.243,64 €
9,81%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -286.695,70 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -160.878,34 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -115.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -61.243,64 €
  • Summe
    -624.317,68 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-160.878,34 €
12: Versorgungsaufwendungen
-61.243,64 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-286.695,70 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-115.500 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-624.317,68 €
20: Verwaltungsergebnis
-624.317,68 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-624.317,68 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-624.317,68 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
624.317,68 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €