Haushaltsdiagramm

-1.075.980,49 €
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
-1.075.980,49 €
41,11%
-794.491,69 €
Planung und Bau von Gemeindestraßen
Planung und Bau von Gemeindestraßen
-794.491,69 €
30,36%
-677.477,60 €
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
-677.477,60 €
25,89%
-69.235,66 €
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
-69.235,66 €
2,65%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
317.403,81 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-965.655,05 €
12: Versorgungsaufwendungen
-81.004,89 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.570.525,50 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.617.185,44 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.299.781,63 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.299.781,63 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.299.781,63 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-7.073.123,74 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.372.905,37 €