Haushaltsdiagramm

-860.227,46 €
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
-860.227,46 €
-698.774,28 €
Planung und Bau von Gemeindestraßen
Planung und Bau von Gemeindestraßen
-698.774,28 €
-671.627,59 €
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeidestraßen
-671.627,59 €
-69.152,30 €
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
Planung und Bau Verkehrstechnik und Verkehrssteuerung Gemeidestraßen
-69.152,30 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
317.403,81 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-965.655,05 €
12: Versorgungsaufwendungen
-81.004,89 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.570.525,50 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.617.185,44 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.299.781,63 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.299.781,63 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.299.781,63 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-7.073.123,74 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-9.372.905,37 €