Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-624.122,57 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-624.122,57 €
91,34%
-49.994,76 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-49.994,76 €
7,32%
5.850,01 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
5.850,01 €
0,86%
-3.360,27 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.360,27 €
0,49%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -624.122,57 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -49.994,76 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    5.850,01 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.360,27 €
  • Summe
    -671.627,59 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
5.850,01 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-49.994,76 €
12: Versorgungsaufwendungen
-3.360,27 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-624.122,57 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-677.477,60 €
20: Verwaltungsergebnis
-671.627,59 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-671.627,59 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-671.627,59 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-260.349,92 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-931.977,51 €