Zentrale Dienste und interner Service

Haushaltsdiagramm

-3.417.506,53 €
Gebäudebetreuung
Gebäudebetreuung
-3.417.506,53 €
42,16%
-1.095.749,43 €
Soziale Stadterneuerung
Soziale Stadterneuerung
-1.095.749,43 €
13,52%
-1.020.021,62 €
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste
-1.020.021,62 €
12,58%
-640.932,67 €
Büro für Integration
Büro für Integration
-640.932,67 €
7,91%
-443.906,06 €
Personalrat
Personalrat
-443.906,06 €
5,48%
-420.211,23 €
Organisationsentwicklung
Organisationsentwicklung
-420.211,23 €
5,18%
-416.624,11 €
Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
-416.624,11 €
5,14%
-314.508,34 €
Beschaffungen
Beschaffungen
-314.508,34 €
3,88%
-195.660,84 €
Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21
Büro Bürgerbeteiligung und Lokale Agenda 21
-195.660,84 €
2,41%
-140.057,32 €
Tätigkeit des Ausländerbeirates
Tätigkeit des Ausländerbeirates
-140.057,32 €
1,73%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.748.068,67 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-3.507.206,65 €
12: Versorgungsaufwendungen
-592.893,64 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.991.035,03 €
14: Abschreibungen
-97,84 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-1.013.944,99 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-8.105.178,15 €
20: Verwaltungsergebnis
-6.357.109,48 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-6.357.109,48 €
29: Außerordentliches Ergebnis
1.082,84 €
30: Jahresergebnis
-6.356.026,64 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
5.118.832,60 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.237.194,04 €