Gebäudewirtschaft Planung und Bau

Haushaltsdiagramm

1.274.902,24 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
1.274.902,24 €
48,32%
-1.203.256,16 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.203.256,16 €
45,60%
-82.895,12 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-82.895,12 €
3,14%
43.087,68 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
43.087,68 €
1,63%
-34.291,25 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-34.291,25 €
1,30%
Eine Ebene Höher
  • 04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
    1.274.902,24 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.203.256,16 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -82.895,12 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    43.087,68 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -34.291,25 €
  • Summe
    -2.452,61 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.317.989,92 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-1.203.256,16 €
12: Versorgungsaufwendungen
-82.895,12 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-34.291,25 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.320.442,53 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.452,61 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.452,61 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.452,61 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
2.452,61 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €