Frauenbüro - Interne Dienste

Haushaltsdiagramm

-50.240,67 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-50.240,67 €
43,31%
35.890,18 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
35.890,18 €
30,94%
-26.497,26 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-26.497,26 €
22,84%
-3.364,82 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-3.364,82 €
2,90%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -50.240,67 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    35.890,18 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -26.497,26 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -3.364,82 €
  • Summe
    -44.212,57 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
35.890,18 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-50.240,67 €
12: Versorgungsaufwendungen
-3.364,82 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-26.497,26 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-80.102,75 €
20: Verwaltungsergebnis
-44.212,57 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-44.212,57 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-44.212,57 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
44.212,57 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €