Planung u. Bau v. Grün-, Park- u. Freizeitanlagen

Haushaltsdiagramm

-320.360 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-320.360 €
65,52%
-141.200 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-141.200 €
28,88%
-27.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-27.400 €
5,60%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -320.360 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -141.200 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -27.400 €
  • Summe
    -488.960 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-488.960 €
20: Verwaltungsergebnis
-488.960 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-488.960 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-488.960 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
128.852 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-640.343 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-511.491 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.000.451 €