Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Haushaltsdiagramm

-2.100.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.100.000 €
83,84%
-195.720 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-195.720 €
7,81%
165.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
165.000 €
6,59%
30.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
30.000 €
1,20%
-14.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.000 €
0,56%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.100.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -195.720 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    165.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    30.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -14.000 €
  • Summe
    -2.114.720 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
165.000 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
30.000 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
195.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-2.309.720 €
20: Verwaltungsergebnis
-2.114.720 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-2.114.720 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-2.114.720 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.494.059 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-7.608.779 €