sonstige Veranstaltungen der städt. Jugendpflege

Haushaltsdiagramm

-44.840 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-44.840 €
55,61%
-32.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-32.600 €
40,43%
-2.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2.500 €
3,10%
500 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €
0,62%
190 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
190 €
0,24%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -44.840 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -32.600 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -2.500 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    190 €
  • Summe
    -79.250 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
500 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
190 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
690 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-79.940 €
20: Verwaltungsergebnis
-79.250 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-79.250 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-79.250 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-8.174 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-87.424 €