Serviceleistungen im Feuerwehrtechnischen Zentrum

Haushaltsdiagramm

-490.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-490.000 €
63,46%
-235.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-235.900 €
30,55%
-46.300 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-46.300 €
6,00%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -490.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -235.900 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -46.300 €
  • Summe
    -772.200 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-772.200 €
20: Verwaltungsergebnis
-772.200 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-772.200 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-772.200 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-18.991 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-791.191 €