Gebäudewirtschaft Planung und Bau

Haushaltsdiagramm

1.714.600 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
1.714.600 €
48,43%
-1.677.360 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.677.360 €
47,38%
-108.210 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-108.210 €
3,06%
-39.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-39.900 €
1,13%
Eine Ebene Höher
  • 04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
    1.714.600 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.677.360 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -108.210 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -39.900 €
  • Summe
    -110.870 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
1.714.600 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
1.714.600 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.825.470 €
20: Verwaltungsergebnis
-110.870 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-110.870 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-110.870 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
110.870 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €