Betreuung Stadtverordnetenvers. u. Ausschüsse

Haushaltsdiagramm

-303.100 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-303.100 €
45,39%
-195.110 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-195.110 €
29,22%
-105.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-105.200 €
15,76%
-64.300 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-64.300 €
9,63%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -303.100 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -195.110 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -105.200 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -64.300 €
  • Summe
    -667.710 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
300 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-667.710 €
20: Verwaltungsergebnis
-667.410 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
300 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-667.710 €
26: Ordentliches Ergebnis
-667.410 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-667.410 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
667.410 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €