Betrieb und Unterhaltung Verkehrstechnik Bundesstraßen

Haushaltsdiagramm

-71.720 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-71.720 €
76,90%
-20.050 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-20.050 €
21,50%
-1.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1.500 €
1,61%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -71.720 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -20.050 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -1.500 €
  • Summe
    -93.270 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
14.500 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
14.500 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-93.270 €
20: Verwaltungsergebnis
-78.770 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-78.770 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-78.770 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-52.928 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-131.698 €