Planung und Bau von Kreisstraßen

Haushaltsdiagramm

-361.940 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-361.940 €
90,69%
-29.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-29.000 €
7,27%
-8.150 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.150 €
2,04%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -361.940 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -29.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.150 €
  • Summe
    -399.090 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-399.090 €
20: Verwaltungsergebnis
-399.090 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-399.090 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-399.090 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-356.732 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-755.822 €