Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleitplanung

Haushaltsdiagramm

-181.820 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-181.820 €
72,33%
-51.350 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-51.350 €
20,43%
-12.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.200 €
4,85%
-5.700 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-5.700 €
2,27%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,12%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -181.820 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -51.350 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -12.200 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -5.700 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    300 €
  • Summe
    -250.770 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
300 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-251.070 €
20: Verwaltungsergebnis
-250.770 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-250.770 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-250.770 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-88.215 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-338.985 €