Grundlagenplanung, vorbereitende Bauleitplanung

Haushaltsdiagramm

-181.820 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-181.820 €
72,42%
-51.350 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-51.350 €
20,45%
-12.200 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-12.200 €
4,86%
-5.700 €
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-5.700 €
2,27%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -181.820 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -51.350 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -12.200 €
  • 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
    -5.700 €
  • Summe
    -251.070 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
300 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-181.820 €
12: Versorgungsaufwendungen
-12.200 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-51.350 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
-5.700 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-251.070 €
20: Verwaltungsergebnis
-250.770 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-250.770 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-250.770 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-88.215 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-338.985 €