Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen - U3

Haushaltsdiagramm

-1.151.660 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.151.660 €
54,45%
400.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
400.000 €
18,91%
325.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
325.000 €
15,37%
-137.980 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-137.980 €
6,52%
-55.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-55.500 €
2,62%
45.000 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
45.000 €
2,13%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.151.660 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    400.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    325.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -137.980 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -55.500 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    45.000 €
  • Summe
    -575.140 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
770.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.345.140 €
20: Verwaltungsergebnis
-575.140 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-575.140 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-575.140 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
3.003 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-386.463 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-383.460 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-958.600 €