Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung

Haushaltsdiagramm

-1.237.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.237.350 €
56,62%
680.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
680.000 €
31,12%
-159.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-159.000 €
7,28%
-105.010 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-105.010 €
4,81%
-4.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.000 €
0,18%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.237.350 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    680.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -159.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -105.010 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -4.000 €
  • Summe
    -825.360 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
680.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.505.360 €
20: Verwaltungsergebnis
-825.360 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-825.360 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-825.360 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-682.123 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.507.483 €