Aufgaben der Straßenverkehrsabteilung

Haushaltsdiagramm

-1.237.350 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.237.350 €
82,20%
-159.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-159.000 €
10,56%
-105.010 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-105.010 €
6,98%
-4.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-4.000 €
0,27%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.237.350 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -159.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -105.010 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -4.000 €
  • Summe
    -1.505.360 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
680.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.505.360 €
20: Verwaltungsergebnis
-825.360 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-825.360 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-825.360 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-682.123 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.507.483 €