Stärkung innerstädtische Geschäftsquartiere

Haushaltsdiagramm

-33.750 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-33.750 €
72,35%
-10.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-10.500 €
22,51%
-2.400 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.400 €
5,14%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -33.750 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -10.500 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.400 €
  • Summe
    -46.650 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
0 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-33.750 €
12: Versorgungsaufwendungen
-10.500 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.400 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-46.650 €
20: Verwaltungsergebnis
-46.650 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-46.650 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-46.650 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-57.005 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-103.655 €