Betreuung Stadtverordnetenvers. u. Ausschüsse

Haushaltsdiagramm

-308.150 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-308.150 €
45,49%
-187.010 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-187.010 €
27,60%
-115.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-115.200 €
17,00%
-67.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-67.100 €
9,90%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -308.150 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -187.010 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -115.200 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -67.100 €
  • Summe
    -677.460 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
300 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-677.460 €
20: Verwaltungsergebnis
-677.160 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-677.160 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-677.160 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
677.160 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0 €